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康盛股份内控缺陷财务总监等高管被警示

来源:新浪财经   发布时间:2018-08-15  作者:新浪财经   编辑:无忧草

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核心提示:浙江证监局决定对浙江康盛股份有限公司采取责令改正的监管措施。公司存在违反会计准则、内部控制存缺陷两项问题。

近日,浙江证监局决定对浙江康盛股份有限公司(002418)采取责令改正的监管措施。公司存在违反会计准则内部控制存缺陷两项问题。

浙江证监局表示,公司下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司(以下简称“成都联腾”)违反企业会计准则的要求,提前确认营业收入5918.8万元,影响归属于上市公司股东的净利润1658.12万元,导致2017年年度报告不准确。

此外,成都联腾未按公司内部控制规定与客户进行定期对账,未取得与多家客户如四川野马汽车股份有限公司重庆科鑫三佳车辆技术有限公司之间的对账回函,且与部分客户仅进行口头核对。你公司内部控制存在缺陷,导致你公司披露的《2017年度内部控制评价报告》中“报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷”的表述不准确。

按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,浙江证监局责令公司及时修正并披露2017年年度报告业绩,并督促大股东及时履行业绩补偿责任。同时对公司内部控制制度执行情况展开自查,建立健全财务会计管理制度并严格执行,提高公司规范运作水平。

与此同时,浙江证监局还表示,公司董事长陈汉康、总经理周景春、财务总监高翔董事会秘书毛泽璋对上述行为负有主要责任,并决定对上述人员予以警示。

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