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内审协会印发第3205号内部审计实务指南

来源:中国会计视野   发布时间:2021-01-21  作者:蔡秋红   编辑:无忧草

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核心提示:中国内部审计协会发布《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。自2021年3月1日起施行。

中国会计视野中国内部审计协会发布《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。

公告称,为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自2021年3月1日起施行。

指南共分六章,其中:第一章介绍了信息系统审计的基本概念、内容体系和审计程序等基础知识,提供关于信息系统审计总体概念框架;第二章介绍了组织层面信息系统管理控制审计;第三章介绍了信息系统一般控制审计;第四章介绍了信息系统应用控制审计;第五章介绍了信息系统相关专项审计;第六章介绍了信息系统审计的质量控制;附录中设计了本指南中的相关术语、主要法规参考标准级相关实务案例。

内审协会印发第3205号内部审计实务指南

原文地址:

 

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