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上市公司2019执行内控规范体系情况蓝皮书

来源:财政部网站   发布时间:2021-02-19  作者:财政部   编辑:无忧草

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核心提示:财政部与证监会组织专家工作组,对沪深两市3794家上市公司公开披露的2019年度内部控制报告进行了系统分析,并以专家组名义发布《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》。

原标题为:《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》正式发布

为全面、深入了解我国上市公司执行企业内部控制规范体系情况,日前,财政部证监会组织专家工作组,对沪深两市3794家上市公司公开披露的2019年度内部控制报告进行了系统分析,并以专家组名义发布《上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》)。

《蓝皮书》指出,2019年度共有3642家上市公司披露了内部控制评价报告,总体披露占比95.99%,其中3513家内部控制评价结论为“整体有效”,占比96.46%。共有2827家上市公司披露了内部控制审计报告,占比74.51%,其中2677家审计意见为“标准无保留意见”,占比94.69%。企业内部控制规范体系在上市公司范围内实施情况良好。

同时,部分上市公司仍存在披露内容要素不完整,披露信息不一致,内部控制缺陷整改不到位,内部控制缺陷标准缺失或不恰当等问题。

下一步,财政部将会同证监会等相关部门进一步完善和健全企内控规范体系,加强对上市公司执行内控规范情况的监督指导,进一步提升上市公司内部管理水平和风险防范能力。

附件下载:上市公司2019年执行企业内部控制规范体系情况蓝皮书.pdf

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