组织机构
主办:上海时浦东新区金融促进会
协办:上海琳珊教育科技有限公司
技术支持:阿彼艾(北京)教育咨询有限公司
课程概览
时间:2022年5月27日(星期五)13:30-17:00
形式: 腾讯会议,报名成功后短信提供会议链接
对象: IPA会员
CPD学分:3.5分
报名:
1.请会员于2022年05月24日12:00前扫描下方二维码据提示选择“2022年5月27日 在线 《数智时代的内部控制与风险管理建设实……”提交预报名
2.报名成功会员将于课程开始前1-3个工作日收到报名成功短信提醒
3.如未及时收到请联系协会获取帮助
课程简介
随着企业做大做强,体系化的内控管理成为企业走向规范化,成熟化的重要标志和手段。数字化时代,内部控制和风险管理到底该如何设计?如何帮助内控和风控人员在提升工作效率的同时,更好地发现企业风险?如何实现内控和风险管理的嵌入式监管?如何将内控和风控真正融入企业整体的数字化改造之中,实现内控和风险管理真正落地?
本课程结合大量实务案例,精准把脉、专业指引,分享如何用数据思维和智能化工具实现对企业内控和风险管理的自动化、动态化、协同化管理,真正提高企业内部风险管理能力。
讲师介绍
高垚
资深公共会计师(FIPA)、资深财务会计师(FFA)
注册信息系统审计师(CISA)
高垚先生是复旦大学管理学院会计系管理学博士,挪威经济管理学院(NHH)交流学者,北京石油化工大学特聘教授,立信会计学院特聘副教授,复旦大学软件学院特聘讲师,深交所培训中心优秀讲师,上海市优秀咨询顾问,上海市国资委、徐汇区国资委常年财务和内控顾问,多家上市公司独立董事。
高垚先生曾为两百多家企业提供过内控风控和管理会计的咨询服务,包括宝钢集团、中船重工、申能集团、上海电气、上海城建集团大型民营集团以及仁济医院、复旦大学等行政事业单位。此外高垚先生对会计理论和实务有丰富经验,在《财务与会计》、《审计与理财》、《中国会计报》、《财会新报》等期刊报纸上发表文章近百篇,著有内控专著两本《休想掏公司财务的洞》、《内控漫慢说》,参与上海财政局编制的行政事业单位内部控制一书,参与申康中心编写公立医院内部控制指引,主持和参与上交所、深交所、中注协、上海市会计学会的会计相关的课题四项。
课程内容
一、内部控制和风险管理在管理上的现实要求
1.企业不同发展阶段的内控和风险管理要求
2.内部控制、风险管理与经营效率之争
3.业务导向和管理简化下的内控和风险管理定位
4.内控和风险管理的不同发展方式和阶段
二、内控和风险管理的流程化和信息化建设要点
1.中国企业快速发展中需要关注的内控和风险管理的要点
2.反舞弊、合规、流程视角的内控和风险管理核心要求
3.流程、制度视角下的内控和风险管理的一体化融合
4.OA,ERP等信息化视角下的内控和风险管理的融合建设
5.流程化、信息化内控的优势和不足
三、数字时代内控和风险管理面临的新挑战
1.数字化时代的企业内外部环境变化
2.企业数字化转型带来的管理特征和变化
3.数字化给企业内控和风险管理带来的挑战
4.数字化下企业的数据特征和管理层期望
四、内控和风险管理数字化的理念和落地实践
1.数字化下内控和风险管理系统的认知演变
2.数字化下内控和风险管理的嵌入式动态监管
3.企业数字化内控和风险管理的落地经验和案例
五、小结
内部控制和风险管理的认识要点小结
报名咨询
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