作者 常安 袁国强 魏新泰
今年以来,嘉祥农商银行审计部在上级部门领导下,坚守审计工作服务于全局工作的职责使命,坚持现场审计与非现场审计相结合,将风险防范与监督管理并行,持续深入开展内部审计巩固深化活动,努力推动审计工作不断深化提高和规范发展。
强人员,优结构。选聘了具有中级审计师职称的人员担任审计部总经理,按照要求配齐配强了审计人员。为更好的开展审计工作,充实了审计力量,优化了审计人员机构,使岗位配置更合理有效。根据工作需要,进行了审计人员交流,实现了科室人员的双向流动,充分激发了新员工干事创业的热情。
建制度,促规范。该行重点围绕内部审计组织体系、制度建设、工作流程、报告机制、成果运用、审计任务等方面,组织对内部审计工作进行全面梳理、健全和完善,全力抓好“内部审计规范提升”活动各项工作要求落地落实。自活动以来,共梳理完善审计制度文件11个,先后将审计项目报告、审计工作和审计制度办法总结上报审计委员会30个,董事会19个,监事会19个,进一步系统性的完善审计制度,使审计工作有据可依,有度可循,有效的发挥审计第三道风险防线的作用。
严审计,促发展。该行按照全年审计计划和方案,强化部门联动,先后与监事会、资产管理部、财务会计部等联合开展审计项目。对审计发现问题逐项建立清单,列明问题性质,推动审计整改彻底到位。保障实行教育、监督、惩处和保护工作机制,以教育为前提,以查处为手段,以整改为重点,全员实现“从要我合规到我要合规”的转变。从严审计,不仅起到了以审促改,以审促优的良好效果,更提高了全员的风险意识,为全行高质量发展奠定了坚实基础。
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