关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

沈健一行赴达州调研指导内部审计工作

来源:四川省审计厅   发布时间:2023-06-16  作者:四川省审计厅   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:近日,审计厅一级巡视员、省内部审计师协会会长沈健赴达州调研指导内部审计工作,内部审计监督指导处、省审计科学研究所负责人参加调研。

近日,审计厅一级巡视员、省内部审计师协会会长沈健赴达州调研指导内部审计工作,内部审计监督指导处、省审计科学研究所负责人参加调研。

沈健一行深入达州市市场监督管理局、达州银行、通川区凤北片区审计站等单位,详细了解内部审计工作开展情况、内部审计工作存在的主要问题和困难,听取对《四川省内部审计条例》修订的意见和建议。

座谈会上,沈健一行听取了达州市审计局、大竹县石桥铺片区审计站、达州市投资公司、达州市卫生健康委相关负责同志关于内部审计工作情况介绍。沈健对达州市“因地制宜、分类推进、重点突破、协同攻坚”的内部审计工作思路和已取得的成绩给予充分肯定。他强调,要认真贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,充分发挥内部审计在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用。一要着力提升思想认识。内部审计是审计监督体系的重要组成部分,与国家审计具有非常密切的联系,推动内部审计与国家审计深度融合是增强审计监督合力、实现审计全覆盖的重要保障。二要认真履行职能职责。审计机关一方面要实施好国家审计项目,推动国家重大政策措施落实,防范化解经济运行风险,另一方面对下级审计机关和内部审计工作要加强监督指导,推动内部审计提升监督质效,实现内部审计高质量发展。三要积极运用审计成果。内部审计、国家审计要相互利用好审计成果,实现贯通协作、优势互补,形成监督合力。鼓励内部审计机构及时发现问题,及时改正纠偏,推动自我革命。四要充分发挥治理效能。要认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的一系列重要讲话精神,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,充分发挥内部审计的基础性监督作用。

延伸阅读:

  • 内审协会修订印发《内部审计基本准则》
  • 2023内部审计发展论坛在国家会计学院举办
  • 庆云县审计局—— 助企业内部审计规范化
  • 更多关于 内部审计 的新闻 关于 内部审计 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程