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北海市审计局出台内审指导和监督管理办法

来源:人民网   发布时间:2023-12-05  作者:肖玮   编辑:lucy93

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核心提示:为全面落实新时代内部审计工作的新理念、新要求,北海市审计局采取多项措施不断加强对内部审计工作的指导和监督,于近期制定并出台了《北海市审计局加强内部审计工作业务指导和监督管理办法(试行)》。

原标题:北海市审计局出台内部审计工作业务指导和监督管理办法

为全面落实新时代内部审计工作的新理念、新要求,北海市审计局采取多项措施不断加强对内部审计工作的指导和监督,于近期制定并出台了《北海市审计局加强内部审计工作业务指导和监督管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。《办法》围绕指导服务、评价监督、成果运用和备案管理等方面共十一条对审计机关指导监督内部审计工作进行了系统规范,具有较强的指导性和可操作性。

《办法》明确,将指导监督工作纳入审计机关整体工作统筹安排。要求审计机关将对内部审计工作的指导监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查,并在编制年度审计项目计划时做好统筹安排。

《办法》要求,建立健全指导监督工作长效机制。明确审计机关负责指导监督工作的职能部门和业务部门职责,要求各司其职,通过日常监督、结合审计项目监督和专项检查等方式,对被审计单位的内部审计制度建立健全情况、内部审计项目质量情况等进行指导监督。

《办法》强调,要加强与内审监督力量的贯通协同。采取邀请内部审计人员共同参与国家审计项目实施、内部审计工作情况备案制等措施,有效利用内部审计力量和指导内部审计工作,在减少重复审计、消除监督盲区、整合配置审计力量等方面形成互补合力。

《办法》提出,要强化内部审计成果运用。通过积极有效利用内部审计成果,提高审计效能,形成监督合力,以此扩大内部审计成果的辐射范围和影响力,为促进审计成果有效运用发挥更加积极的作用。

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