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咸宁审计促进医保部门完善23项内控制度

来源:咸宁市审计局   发布时间:2024-04-06  作者:金显威   编辑:lucy93

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核心提示:近日,咸宁市医疗保障局反馈落实整改建议,修订完善23项内控制度,进一步促进了全市医保财务收支、医保基金规范管理水平。

原标题:“咸宁审计:促进医保部门修订完善23项内控制度”

近日,咸宁市医疗保障局反馈落实整改建议,修订完善23项内控制度,进一步促进了全市医保财务收支、医保基金规范管理水平。

去年3至8月,咸宁审计局在市本级职工基本医疗保险基金(含生育)及大额医疗费用补助资金、市医疗保障局2022年度部门预算执行及其他财政收支情况、市医疗保障局局长任期经济责任履行情况等三项审计中,发现了医保基金管理、大病盈余资金管理、定点医疗机构监管、行政执法、行政审批、固定资产管理等方面的问题,向咸宁市医疗保障局提出加强“两定”机构管理、增强行政执法管理力度、提高医保基金监管质效、规范财务收支和资产管理等建议。

咸宁市医疗保障局对照审计发现的问题,认真落实整改建议,立行立改、举一反三,半年来相续出台了行政执法、门诊慢特病保障、医保基金监管、职工医保门诊统筹、定点零售药店监管等方面23项内控制度。目前,该局正在修订《咸宁市城乡居民大病保险实施办法》《咸宁市城乡居民基本医疗保险实施办法》,征求全市相关单位修改建议。

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