关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

市国资委召开2024年内审工作动员会

来源:澎湃新闻网   发布时间:2024-04-18  作者:黄朝阳   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:为进一步促进市属国资国企稳健发展,近日,肇庆市国资委召开市直国资系统2024年内部审计工作动员会。

原标题:市国资委召开2024年度内部审计工作动员会

为进一步促进市属国资国企稳健发展,近日,肇庆市国资委召开市直国资系统2024年度内部审计工作动员会。

会议对2024年度内部审计工作作了总体安排,指出各直管企业、各接受审计单位要层层压实责任,积极配合内审组开展工作,通过内审发现问题,认真整改,提高企业的内控管理能力,最终实现合理发展、加快发展的目标。

会议针对内审工作提出以下意见:一是提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要性。二是通过对市直国有企业进行内部审计,强化企业监督、优化企业管理、促进治理结构完善。三是要加强领导,统筹协调,全力支持配合审计组工作。各直管企业要积极支持配合内部审计组的工作,指导和督促受审计的下属企业自觉接受和积极配合内部审计。

会议强调受审计企业要做到以下要求:一是要建立沟通联络机制,明确分管责任,确保审计组快速投入工作。二是及时、全面、准确地提供审计所需的资料,做到不虚报、不瞒报、不漏报。三是加强对审计组廉洁审计的监督。

会议对各审计组提出三点要求:一是要坚持依法审计,文明审计。审计人员要谦虚严谨、审慎定性、客观评价、实事求是地进行审计。二是各审计组长要把好质量总关,加强检查和指导工作。三是严守审计纪律,各成员要遵守保密制度,做到廉洁审计。

各受检单位分别作表态发言,表示要全力配合内审工作,对发现的问题坚决整改,不断提高企业合规发展能力。

延伸阅读:

  • 中核集团召开2024年内部审计工作会议
  • 审计署内部审计指导监督司来山东调研
  • 中国内审协会来川调研指导内部审计工作
  • 更多关于 内部审计 的新闻 关于 内部审计 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程