原标题:“内江|强化审计监督 护航国有企业高质量发展”
为深化国有企业改革提质增效,隆昌市审计局多措并举强化国有企业审计监督,促进国有企业高质量发展。
深谋细研,持续扩面。充分研判全市国有企业现状,提高审计项目安排频次和覆盖面,对市属国有一级企业及下属子公司实行轮审。开展1个市属国有企业领导任期经济责任审计,对2个市属国有企业实施的8个重大公共工程项目开展跟踪审计,持续扩大市属国有企业审计监督覆盖面。
深挖细查,聚焦关键。聚焦企业重大经济事项决策、法人治理结构以及财务管理、风险防控等关键环节,深入揭示影响国有企业和国有资本运营管理的体制机制问题,推动市属国有企业建立完善内控制度11项,助力市属国有企业强化内部管控,提升防范风险能力。
多方联动,强化监督。同市纪委监委、财政局等单位共同组建联合监督工作组,对市属国有企业开展联合监督检查。在市国有企业改革深化提升行动中,提出审计专业建议,发挥监督保障作用。
抓实整改,提升成效。分析国企工程项目投资建设存在的问题,针对性提出审计建议,提请市政府出台《隆昌市人民政府投资建设项目跟踪审计管理办法(试行)》《隆昌市政府投资项目工程总承包(EPC)管理办法(试行)》等制度,从源头上建立防范和杜绝“屡审屡犯”问题的长效机制。
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