原标题:“自贡|创新建立国资监管与审计监督协同五项机制”
近日,自贡市审计局会同市国资委联合印发《国资监管与审计监督协同机制实施办法》,加强审计监督与国资监管贯通协同,促进提升国有企业治理水平和风险防范能力。
建立工作共商机制。市国资委和市审计局分别确定分管领导和具体承办科室,就国有资本和市属监管企业生产经营管理、改革发展中出现的新情况新问题开展专题会商研究。
建立信息共享机制。市审计局与市国资委及时沟通市属监管企业审计监督有关工作要求、审计项目计划,邀请市国资委参加审计进点见面会;市国资委及时将重大事项年度专项检查计划、内部审计工作计划等有关信息提供给市审计局。
建立整改共促机制。联合开展审计整改情况监督检查,协同做好市属监管企业审计整改“下半篇文章”,跟踪整改进展情况,确保整改取得实效。
建立成果共用机制。双方及时反馈相关监督成果,市国资委及时处理移送问题线索并反馈市审计局,对审计发现的多发易发、共性、内控缺陷和风险隐患较大等问题,研判后开展专项整治,提高风险防控能力。
建立内审共抓机制。双方依据各自职能职责推动市属监管企业健全完善内部审计制度,促进内部审计融入市属监管企业生产经营与风险管控各环节,提升内审工作质量。
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