近日,孝昌县审计局深入贯彻落实审计质量管控新规定新要求,对照省市审计质量检查情况通报,全面认领和反思存在的问题,明确自查整改任务,强化整改纠治责任,扎实开展审计档案自查自纠,切实做好审计质量迎检各项准备工作。
一是认领问题,抓实审计质量整改。先由专职审理复核人员负责对照省市质量检查通报中指出的问题,全面核查审计项目档案资料,逐项对标查明存在的问题,并作好纸质资料折叠标记。然后通知相关项目审计组长或主审到办公室集中认领审计档案资料及问题清单,责成审计组人员按照质量管理新规要求,结合实际,认真整改存在的突出问题。
二是举一反三,开展审计质量自纠。通过认领审计项目档案质量问题及整改责任落实,深入剖析问题根源,分析研判整改措施,全面收集和梳理去年审计项目资料,并对照审计质量问题清单,扎实开展审计质量“回头看”,建立整改台帐,压实整改责任,做到举一反三,标本兼治,坚决杜绝同类审计质量问题再次发生。
三是统筹协调,抓好项目实施和质量整改。在忙于当前审计项目实施时,充分利用审计业余空闲和节假日休息时间,主动加班加点自查纠治审计质量存在的问题,做到审计项目推进与质量自查整改两不误、两促进。同时,广泛动员年轻人积极参与质量自查整改过程,自觉接受整改任务,鼓励和发挥他们勤学善问的精气神,真正学懂弄通审计程序和操作流程。
四是征集意见,推进问题整改提质增效。该局通过开展审计业务交流和视频培训讲课,使大家对审计质量管控的新规定有更加深入了解,局党组强调要求党员干部特别是年轻审计人员在自查整改中,做到相互探讨交流、相互答疑解惑、相互促进提高。同时,诚邀全体审计干部把审计实践中遇到的疑难问题和认识困惑书面反馈给法制审理部门,促进增强整改效果。
五是把握进度,确保有序完成整改任务。牢固树立质量风险意识,绷紧质量生命线这根弦,切实把做好质量迎检工作放在心上,抓在手上,定期督促检查整改情况,了解掌握整改工作进度。结合省厅质量检查时间安排,该局要求6月底提交2022年审计档案整改资料,7月中旬前提交2023年审计档案整改资料。对按时提交审计项目资料的,集中进行审核、裝订和归档入库;对逾期不按时提交审计项目资料的,将进行约谈提醒,严肃责任追究。
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