原标题:“内江|市中区 审计助力国有企业高质量发展”
今年以来,内江市市中区审计局在部分区属国有企业审计整改工作中,聚焦关键领域重点整改事项,以“一单位一督促、一问题一指导”方式,帮助企业把准问题症结,理顺整改思路,落实整改任务,实现审计发现问题整改清仓见底。
以整改促进制度完善。以国有企业高质量发展为切入点,将企业管理缺位、经营风险预判不足、个别投资项目存在损失等问题作为审计整改重点,针对性提出审计建议55条,促进部分区属国有企业修订完善法人治理结构、投融资风险管控、资产管理、往来款结算、建设项目招投标、薪酬管理等制度18项,推动企业健全投资决策机制、规范经营,提升经营管理水平。
以整改促进绩效提升。重点关注“管理+效益”,把提升国企资本运营绩效管理作为审计整改主线,督促部分区属国有企业通过整改收入、调整账务、盘活资产等,实现国有资产收益上缴国库25万余元,促进企业增收节支和挽回损失2300余万元,核销不实资产3500余万元,推动企业切实履行国有资产经营责任,保障国有资产安全和保值增值。
以整改促进强化内控。针对部分国有企业内审职能弱化问题,督促企业整改,促进2家区属国有企业完善内部审计工作制度、机构设置和人员配备,以审计监督助推企业经营管理优化和可持续发展。
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