原标题:青岛审财联动开展行政事业单位内控建设提升行动
青岛市审计局和财政局协同联动,下发实施方案开展行政事业单位内部控制建设提升行动,推动全市各级行政事业单位持续提升财会和审计监督效能。
今年上半年,青岛市审计局和财政局联合下发《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》,组织开展市本级和10个区(市)40余名财会和审计人员,集中会审行政事业单位内部控制报告2279份,从数据对比、枚举字典、公式等四方面进行技术审核,从组织实施、报告规范、异常值排查等五方面进行专家审核,发现全市各级行政事业单位内部控制管理中存在报告审核不严、内部控制与业务履职融合不足、信息化支持能力不足等问题。
对此,青岛市审计局和财政局多次会商,总结分析全市内部控制建设中存在的问题,联合印发《青岛市行政事业单位内部控制建设提升行动(2024-2025年)实施方案》,建立“制定制度—执行实施—监督评价”的闭环管理机制,提出提升全市内部控制治理水平的六项重点任务。一是加强风险评估工作,定期组织风险评估形成评估报告,鼓励有条件的单位将评估范围扩大到全部业务活动;二是优化内部控制机制和环境,建立健全议事决策机制和关键岗位责任制,定期组织内部控制培训和业务能力培训;三是规范重点业务领域内部控制,鼓励有条件的单位在预算、收支、采购、资产、建设项目、合同六大经济业务基础上,建立健全全部业务活动内部控制体系;四是强化内部控制评价与监督,鼓励单位将内部控制监督评价结果作为绩效管理和监督问责的重要依据;五是推进内部控制信息化建设,打通各类信息系统壁垒,实现业务活动资金流、实物流、信息流、数据流匹配和衔接;六是提升内部控制报告编报质量,启用网络版编报系统,定期开展全市集中会审,对难点疑点问题现场答疑辅导,进一步推动全市行政事业单位内部控制建设,建立健全内部控制体系,提升内部治理水平。
延伸阅读:
江西建立财会监督与审计监督贯通协调机制
钟祥内外合力全面提升工会审计监督质效
济南审计局数字精准"画像"赋能审计监督