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内审协会2020至2021内部审计科研课题招标

来源:中国会计视野   发布时间:2021-04-20  作者:蔡秋红   编辑:无忧草

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核心提示:中国内部审计协会发布《2020至2021年度内部审计科研课题招标的通知》。

中国会计视野讯 中国内部审计协会发布《2020至2021年度内部审计科研课题招标的通知》,审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2020至2021年度4项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署关于印发重点科研课题管理办法的通知》(审会发〔2009〕3号)的规定,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。

课题及其主要研究内容如下:

一、新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究

主要研究:新时代内部审计在国家审计监督体系中的地位和作用,发挥作用的条件、机制和路径;内部审计与国家审计、社会审计形成合力,更好发挥审计监督作用的机制和途径。

二、内部审计在组织“防风险、促发展”中发挥的作用研究

主要研究:内部审计在协助组织防风险、促发展,统筹发展和安全中发挥作用的条件、路径、措施、方式方法以及取得的成效,总结提炼良好实务和经验。

三、内部审计质量管理研究

主要研究:内部审计质量管理的必要性和重要意义;内部审计质量管理的目标和特点、构建内部审计质量管理体系的主要内容、内部审计质量管理的方法和措施,以及持续提升内部审计质量管理水平的实现路径等。

四、内部审计职业化研究

主要研究:内部审计职业化的必要性和现实意义,我国内部审计职业化存在的主要问题,内部审计职业化涵盖的主要内容和标准,内部审计职业化发展的方向以及实现路径等。

原文地址:http://www.ciia.com.cn/cndetail.html?id=78583

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