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财会审计中心召开2023年审计全覆盖培训会

来源:国家林业和草原局政府网   发布时间:2023-07-09  作者: 财会审计中心   编辑:lucy93

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核心提示:为落实局党组关于2023年度内部审计全覆盖工作的指示批示精神,财会审计中心会同规财司召开启动培训会,对今年工作作出安排部署、提出明确要求,审计工作组相关人员参加。

原标题:财会审计中心召开2023年审计全覆盖启动培训会

为落实局党组关于2023年度内部审计全覆盖工作的指示批示精神,7月5日,财会审计中心会同规财司召开启动培训会,对今年工作作出安排部署、提出明确要求,审计工作组相关人员参加。

2023年审计全覆盖工作以审计整改“下半篇文章”为抓手开展审计“回头看”,推进以往审计、巡视、专项整治等发现的资金、资产项目管理等问题整改到位。会议针对即将开展的审计工作重点关注问题和关键环节等进行深入交流,研究提出更好开展审计“回头看”工作的方式方法。

会议全面总结分析了2021年和2022年审计、巡视、专项整治发现问题及整改情况,中心郝雁玲主任对下一步现场审计关注的重点提出明确要求。一是各单位主要负责人和班子成员要对审计问题整改高度重视,要亲自组织,亲自落实,压实整改责任,制定责任清单,确保问题审计整改“见疗效”。二是确保已整改完成问题的真实性,要确保整改措施到位见效,要见文(制度办法、会议纪要等)见账见结果,达到标本兼治,并形成长效机制。三是正在整改的问题要有推进的措施、办法,要明确整改措施、任务清单、责任清单以及整改期限。四是未整改完成的问题要提出具体的原因,如因体制机制造成的问题要有解决方式,如历史遗留问题要有推动的举措和具体工作进展,如应改未改问题迟迟未整改到位的要有情况说明及下一步推进措施,制定时间表、路线图。五是各单位要通过审计整改做到既治“已病”又防“未病”,坚持系统观念,从完善政策、推进改革、防范风险、加强管理、严肃纪律等方面强化整改力度,结合审计发现的问题完善内部控制工作机制,通过扎紧制度的篱笆防范问题发生。 

延伸阅读:

  • 宁津县审计局强化国企内部审计
  • 沈健一行赴达州调研指导内部审计工作
  • 内审协会修订印发《内部审计基本准则》
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