关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

连云港审计局内审指导监督研讨班上作交流

来源:江苏省连云港市审计局   发布时间:2023-09-26  作者:王金余   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:连云港市审计局受邀作为全国仅有的2家地级市审计机关代表之一,以“先行先试勇探索创新实干求突破”为题,在研讨班上对全市内部审计工作,特别是在全国范围内率先开展内部审计成果利用情况,交流了创新发展的主要做法和经验。

原标题:市审计局在全国地方审计机关内部审计指导监督工作研讨班上作经验交流

作者 王金余 王景泉

为深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,进一步加强内部审计法规体系建设,提升内部审计指导监督能力,9月21日9月22日审计署围绕内审指导监督面临的形势和任务,举办了2023年度省级以上审计机关内部审计工作研讨班。

研讨班上,连云港市审计局受邀作为全国仅有的2家(连云港德州)地级市审计机关代表之一,以“先行先试勇探索创新实干求突破”为题,在研讨班上对全市内部审计工作,特别是在全国范围内率先开展内部审计成果利用情况,交流了创新发展的主要做法和经验,引起了良好反响并获审计署肯定。

2022年以来,市审计局在审计署内审司和省审计厅内审处的精心指导下,坚持市县联动,突出重点,利用内部审计成果先行先试工作稳步推进,制定印发了全市审计机关利用内部审计成果管理办法,择优培育7个示范项目重点开展利用内部审计成果工作,先后召开汇报会3次、推进会2次,交流经验,查找不足,推动内部审计成果利用工作见成效,并在全市审计工作会议上组织内部审计成果利用先进单位和先进个人表彰;2023年市审计局将内部审计成果利用纳入全市内部审计工作指导监督计划,在年度审计项目中全面开展,内部审计的监督前哨功能积极有效发挥。

研讨交流结束后,市审计局专题召开局党组会,原原本本传达学习会议精神,与会人员纷纷表示此次研讨会召开,传授了经验、理清了思路、明确了方向,进一步坚定抓实抓好内部审计指导监督工作的信心和决心。后期,市审计局将以此次研讨交流为契机,组织全市各级内部审计指导监督部门深入学习贯彻研讨班会议精神,继续探索具有连云港特色的内部审计指导监督工作新模式,推动全市内部审计指导监督工作再上新台阶,为实现推动全市经济社会发展积极贡献审计力量。

延伸阅读:

  • 四川内部审计指导监督工作培训班成功举办
  • 邯郸市城区联社扎实开展内部审计工作
  • 天津市内部审计协会持续开展系列公益讲座
  • 更多关于 内部审计 的新闻 关于 内部审计 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程