今年以来,咸宁市审计局着力从优化审计模式、提高审计效能等方面推动创新,探索新方式、新办法,全力提升审计监督质效。
一是加大项目融合,提升成果应用。大力推广“1+N”组织方式和“经济责任+”组织模式。实行同步进点、统一报告、一审多项。审计发现问题及时向巡视巡察部门报送,审计成果应用水平进一步提高,实现一审多用。
二是完善内控机制,促进规范发展。为深入贯彻落实新《审计法》,进一步严格规范审计执法行为,结合实际工作制定了《咸宁市审计执法流程规范指南》,不断提高审计机关依法履职、依法兴审的能力水平。
三是坚持防治并举,提高整改成效。为强化审计“治已病、防未病”职能,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革的审计建设性作用。编制了《审计典型案例汇编》和《审计发现问题风险提示清单》。同时还对市直主要部门发出整改回头看“审计提醒函”,督促部门单位强化责任意识、规范管理行为、举一反三、提高防范风险的能力水平。
四是加强内审建设,提升免疫功能。积极探索审计监督新机制,着力推动部门单位内审机构建设,引导内部审计主动融入国家审计监督体系,织密审计监督网。开展创建试点活动,将内审质量高的单位列为示范单位,加大工作支持,发挥示范引领作用,激发内审工作新活力。
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