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全面提升内部审计监督效能

来源:审计署网站   发布时间:2025-07-24  作者:唐志宏   编辑:lucy93

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核心提示:浙江省宁波市审计局修订出台《宁波市内部审计工作规定》、《宁波市审计局内部审计工作指导监督管理办法》、《宁波市审计机关核查社会审计报告管理规定(暂行)》等,构建全方位、多层次的内部审计指导监督体系。

召开内部审计调研座谈会

天津市审计局、市内部审计协会召开部分市级单位内部审计工作调研座谈会。会上,参加内部审计理论研讨和案例展示的作者交流写作心得和经验;参会人员结合经济安全审计监督网格化治理、制定内部审计人员履职清单和内部审计培训规划、开展内控“0—5A”评价等工作积极提出意见建议。会议强调,要厚植研究型审计沃土,充分认识审计研究对审计实践工作的重要指导意义,依靠审计研究指导审计实践,在审计实践基础上总结提升,调动各单位和广大内部审计人员的积极性,高标准做好2025年度内部审计理论研讨和案例展示活动,积极宣传优秀组织单位和优秀作者先进经验和做法,营造良好内部审计履职氛围。

构建内部审计指导监督新格局

浙江省宁波市审计局以制度立规、以方案定向、以钻研强技、以宣贯促行,做深做实内部审计指导监督工作。

通过制度创新重构内部审计指导监督体系。修订出台《宁波市内部审计工作规定》、《宁波市审计局内部审计工作指导监督管理办法》、《宁波市审计机关核查社会审计报告管理规定(暂行)》等,构建全方位、多层次的内部审计指导监督体系,明确职责分工、实行分类管理,通过日常指导监督、重点指导监督与专题指导监督,增强指导监督效能。

科学规范内部审计指导监督实施。每年年初专门就内部审计指导监督工作制定工作要点和实施方案,明确当年指导监督的对象范围、内容重点、方式方法和时间安排。由内部审计指导监督处在年初审计项目计划中明确需要开展内部审计指导监督和社会报告核查的项目,协同推进内部审计资料报备工作,制定统一规范的内部审计指导监督通知书、资料清单、内部审计基本情况信息采集表、加强内部审计工作建议函的模板,规范指导监督工作。

做深做实行业内部审计指导监督。每年选择1个有代表性的行业系统,以专题方式做深做实内部审计指导监督。2022至2024年,分别对国资、教育、卫健等行业主管部门及下属单位开展专题指导监督。

提升内部审计工作规范化专业化水平

重庆市合川区审计局强化内部审计监督指导工作,着力提升全区内部审计工作规范化、专业化水平,为服务全区经济社会高质量发展贡献审计力量。

聚焦固本强基,健全内部审计机制。依托内部审计统计调查,摸清全区党政机关、事业单位及国有企业内部审计机构设置、人员配备、制度建设和工作开展情况,为分类开展内部审计指导提供依据。健全外部协作机制,同区教委、区卫生健康委等部门共同建立内部审计指导监督协作机制,明确工作重点、质量标准和协作内容,目前已指导教育系统形成领导干部经济责任审计五年规划。

聚焦能力提升,创新指导培训模式。实施“一类一策”差异化指导,立足今年卫生健康、教育系统开展的内部审计项目,重点对重大政策落实、重点专项资金使用等审计内容进行指导,协助内部审计人员把控审计重点、规范审计程序。搭建实践平台,开展“以审代训”,从部门、镇街有计划地抽调内部审计人员,参与国家审计项目,在实战中提升宏观政策把握和微观问题查处能力。

聚焦成果转化,强化指导监督效能。将各单位内部审计工作开展情况、发现问题整改落实情况及内部审计成果运用情况等作为经济责任审计项目的重要关注内容和评价依据,形成监督合力。推动相关单位建立内部审计发现问题整改机制、内部审计与其他内部监督力量协作配合机制、重大违纪违法问题线索移送机制等,提升内部审计工作成效。持续落实各单位向审计机关提交内部审计资料进行备案管理的要求,建立内部审计工作对口指导台账,促进国家审计与内部审计相互协作、共同发展。

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