再度携手 渐臻佳境
-----北京注协专业技术指导委员会编写〈审计工作底稿指引〉出版发行
为了帮助广大会员尽快掌握新审计准则,北京注册会计师协会继出版《审计工作底稿指引》(为适应新审计准则制定)风险评估部分一书后,再次组织专业技术指导委员会委员编写的《审计工作底稿》(进一步审计程序之一、之二)内部控制测试、实质性程序部分即将出版,三部分程序形成了新审计准则完整的审计工作底稿体系,为执业人员执行新审计准则在风险评估、内部控制测试和实质性程序提供了详尽的操作方法。
《审计工作底稿指引》(进一步审计程序之一)包括内控测试、特殊事项的实质性测试、审计报告阶段的审计工作底稿示例三部分内容。内控测试部分,根据九大业务循环,分别从内部控制测试的程序、关键控制点以及关键控制点测试示例三个方面,对内控测试部分的审计工作底稿进行说明。
《审计工作底稿指引》(进一步审计程序之二)实质性测试部分是资产负债表和利润表所有项目的实质性测试审计工作底稿。按照新会计准则列示会计科目,逐一对各科目的实质性测试程序表、导引表、明细表、检查表等具体格式提供了示例。
本书不仅立足于新会计准则和新审计准则,在编撰过程中还及时吸纳了财政部发布的《企业内部控制规范——基本规范》和17项具体规范(征求意见稿)的相关内容引入审计工作底稿中,这将有助于注册会计师审计对企业内部控制依赖程度的判断,进而有效的控制审计风险。
北京地区会计师事务所到北京注协免费领取(请注意协会的领书通知);其他的需购买者请直接和经济科学出版社联系。
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