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连云港卫生健康行业内部审计实施细则出台

来源:江苏省连云港市审计局   发布时间:2022-11-01  作者:王景泉   编辑:lucy93

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核心提示:近日,连云港市卫生健康委员会采纳连云港市审计局内审指导建议,进一步规范内部审计工作,出台了《连云港市卫生健康行业内部审计工作实施细则》。

原标题:“市卫生健康委员会采纳内审指导建议:出台《连云港市 卫生健康行业内部审计工作实施细则》 ”

近日,连云港市卫生健康委员会采纳连云港审计局内审指导建议,进一步规范内部审计工作,出台了《连云港市卫生健康行业内部审计工作实施细则》。

2022年,连云港市审计局内审部门在市卫生健康委员会调研指导内部审计工作时发现,该单位内部审计工作独立性不强,制度不够完善,内部审计队伍建设较为薄弱等问题。对此,有针对性地提出完善制度、建强队伍,加强对市直卫生健康单位指导监督等审计建议。

市卫生健康委员会对市审计局调研指导指出的问题和提出的建议高度重视,瞄准全市卫生健康单位内部审计工作现状,出台了《连云港市卫生健康行业内部审计工作实施细则》。该细则对内部审计工作职责权限、机构与人员管理、审计实施、审计整改、审计结果应用及奖惩与责任追究等方面做出了详细规定,为推动全市卫生健康单位内部审计工作提供了制度保障。

延伸阅读:

  • 汉中市审计局扎实开展内部审计专项调查
  • 东营市审计局推动20家单位完善内部审计
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