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中注协发布2022年报审计快报(第一期)

来源:中国注册会计师协会   发布时间:2023-03-13  作者:中国注册会计师协会   编辑:无忧草

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核心提示:截至2023年3月9日,20家事务所共为59家上市公司出具了财务报表审计报告,均被出具了无保留意见审计报告。截至2023年3月9日,18家事务所共为47家上市公司出具了内部控制审计报告,均被出具了无保留意见审计报告。

2023年3月10日中注协发布上市公司2022年年报审计情况快报(第一期),全文如下:

一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况

截至2023年3月9日,20家事务所共为59家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1和2),其中,沪市主板21家,深市主板22家,创业板13家,科创板3家。从审计报告意见类型看,59家均被出具了无保留意见审计报告。

截至2023年3月9日,18家事务所共为47家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3和4),其中,沪市主板21家,深市主板23家,科创板3家。从审计报告意见类型看,47家均被出具了无保留意见审计报告。

二、上市公司审计机构变更总体情况

截至2023年3月9日,共有49家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司391(详见附表5)。后任事务所尚未报备变更信息的有44家,前任事务所尚未报备变更信息的有29家,前后任事务所均已报备变更信息的有318家。对于变更原因,有201家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有69家表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有51家表示,是因根据规定需要轮换;有3家表示,是因上市公司根据集团、控股股东要求更换审计机构。

截至2023年3月9日,共有42家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司304(详见附表6)。后任事务所尚未报备变更信息的有50家,前任事务所尚未报备变更信息的有73家,前后任事务所均已报备变更信息的有181家。

附表:

1.上市公司2022年度财务报表审计报告情况明细表(截至202339日)

2.事务所出具上市公司2022年度财务报表审计报告汇总表(截至202339日)

3.上市公司2022年度内部控制审计报告情况明细表(截至202339日)

4.事务所出具上市公司2022年度内部控制审计报告汇总表(截至202339日)

5.上市公司2022年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至202339日)

6.上市公司2022年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至202339日)

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