原标题:我市出台《关于进一步强化我市内部审计工作的实施意见》 强化内部审计 提高“内生免疫力”
近日,经市委审计委员会会议研究同意,韩城市委办印发《关于进一步强化我市内部审计工作的实施意见》(以下简称“实施意见”),从政治站位、组织领导、统筹规划、内部监督、关键环节、分类指导、队伍建设等七个方面对内部审计工作提出了具体明确的要求,为进一步强化我市内部审计工作提供了方向和指引。
《实施意见》明确,各部门(单位)要提高政治站位,强化组织领导,高度重视内部审计工作,建立健全内部审计制度,明确职责和权限,完善工作机制,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、提质增效、完善内部控制、促进反腐倡廉等方面的作用。审计机关要加强对内部审计工作的指导和监督,整合内部审计资源,统筹内部审计力量,强化内部审计成果运用,实现国家审计与内部审计优势互补,拓展审计监督广度、精度和深度,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的立体化审计监督体系。
《实施意见》指出,各部门(单位)要根据有关法律法规规定,结合单位规模大小、业务性质及治理需求等情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。依法依规建立健全内部审计机构,配备专业化内部审计人员。认真履行内部审计职责,准确把握内部审计重点,全面提高内部审计效能。完善内部审计整改制度,注重内部审计结果运用,建立审计机关对内部审计成果利用机制,形成审计结果运用的闭环机制。
《实施意见》强调,审计机关应当进一步强化对内部审计工作的业务指导和监督,建立健全内部审计指导和监督制度,把对内部审计的业务指导和监督纳入审计机关年度工作内容,推动并督促各部门建立健全内部审计制度,提高内部审计质量。各部门(单位)应积极支持配合审计机关依法开展对内部审计工作指导和监督的各项工作,将内部审计工作计划、审计报告等重要资料,及时报送同级审计机关备案。
《实施意见》要求,各部门(单位)要按照习近平总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”要求,建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍。选好配强内部审计人员,将思想作风过硬、专业能力较强、综合素质较好的优秀人才充实到内部审计队伍,激励内部审计机构和内部审计人员忠于职守、坚持原则、认真履职,为实现“小城逆袭”赋能加力、贡献内审力量。
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