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连云港市审计局赴省审计厅座谈交流内审

来源:江苏省连云港市审计局   发布时间:2024-03-07  作者:王金余   编辑:lucy93

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核心提示:江苏省审计厅组织20家省级部门、单位和9家市、县(市、区)审计局开展内部审计座谈,强化国家审计与内部审计的贯通协同,充分发挥内部审计在构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”审计监督体系中的基础性作用。

原标题:市审计局赴省审计厅座谈交流内部审计工作

作者 王金余 王景泉

3月1日江苏省审计厅组织20家省级部门、单位和9家市、县(市、区)审计局开展内部审计座谈,强化国家审计与内部审计的贯通协同,充分发挥内部审计在构建“集中统一、全面覆盖、权威高效”审计监督体系中的基础性作用。省审计厅党组成员、副厅长李海洋参加座谈。

连云港市审计局受邀作为5个地级市审计机关代表之一,以“强基固本促发展创新实干求突破奋力开创连云港内部审计工作新局面”为题,详细介绍了连云港市内部审计工作的典型经验做法。李海洋副厅长对我市推动市委审计委员会审议内部审计工作计划、市属国有企业设立总审计师全覆盖、先行先试开展内部审计成果利用及核查社会中介机构出具审计报告等方面工作给予充分肯定。

近年来,连云港市审计局在省审计厅和市委市政府的正确领导下,围绕中心,服务大局,认真落实各级关于内部审计工作的规定要求,勇于探索,锐意进取,推动内部审计工作高质量发展,取得较好成效。2020年和2023年以市政府名义召开全市内部审计工作新闻发布会;2021年以市政府名义召开全市内部审计工作推进会;2022年,局内部审计创新创优项目从70家市级单位中脱颖而出,获评年度连云港市市级机关单位高质量发展创新创优第一等次。局先行先试开展内部审计成果利工作,得到审计署内审司和省审计厅内审处的肯定,审计署内部审计指导监督司专门发来贺信。2023年,市局作为仅有的两个地级市受审计署内审司邀请在全国地方审计机关内部审计指导监督工作研讨班上作内部审计成果利用情况典型经验介绍。探索对自贸区及联动片区内部审计工作创新,局一体化思维打造内审制度集成化创新,为自贸区经济发展筑牢“免疫”屏障案例被纳入连云港自贸区2023年市级制度创新成果库,选报参加省级评比。

会上,李海洋副厅长强调:各部门、单位不断完善内部审计运行体制机制,围绕高质量发展目标任务开展审计监督,提高审计质量,深化成果运用,为年度重点工作的落实保驾护航。全省各级审计机关要进一步凝聚思想共识,强化内部审计领的建章立制工作,在审计业务和人员培养方面加强指导服务,对各地内审工作开展情况进行监督检查,通过宣传激励不断扩大内部审计的影响力,为谱写中国式现代化江苏新篇章贡献内部审计力量。

座谈交流结束后,根据会议要求,市审计局内审处第一时间将会议详细情况汇报局长和分管领导。下一步,市审计局将以此次座谈交流为契机,组织全市各级内部审计指导监督部门深入学习贯彻座谈会精神,继续探索具有连云港特色的内部审计指导监督工作新方式,推动全市内部审计指导监督工作再上新台阶,为实现推动全市经济社会发展积极贡献审计力量。

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