原标题:省国资委召开2024年审计委员会会议
3月26日,江西省国资委召开2024年审计委员会会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和考察江西重要讲话精神,全面贯彻落实省委审计委员会第十一次会议精神,通报省国资委2023年内部审计工作,部署2024年审计工作。省国资委党委书记、主任、审计委员会主任肖云主持会议并讲话。
肖云指出,过去一年,在省委省政府的坚强领导下,省国资委坚定不移推动企业改革,统筹发展和安全,加大内审监督力度,强化内审工作统筹协调、整体推进、督促落实,内审工作取得了较好成效、发挥了重要作用,为国有企业治理体系完善和治理能力提升提供了有力保障。
肖云强调,党中央高度重视审计工作,习近平总书记在第二十届中央审计委员会第一次会议上强调,在强国建设、民族复兴新征程上,审计担负重要使命。省委审计委员会也对进一步强化企业内部审计和外部监督提出了要求。企业内部审计作为审计监督的重要组成部分,必须把握准、领会透、落实好习近平总书记重要讲话精神和省委工作要求,坚持党管审计不动摇,准确把握内部审计工作的方向和关注重点,提出完善企业管控的措施建议,推动国有企业管理提升和合规经营。
肖云要求,企业内部审计要聚焦主责主业、围绕重点领域关键环节加大内部审计力度,抓好重大政策措施落实审计、重点领域合规审计、重大风险防范化解,推进大数据审计,探索建立审计中心。要完善内部审计管理体制、审计整改长效机制、内外协调贯通机制,切实保障内部审计作用发挥。
会上,江铜集团、江西国控集团和省水投集团主要负责同志作交流发言,省国资委审计委员会副主任和委员、省出资监管企业及委服务中心主要负责同志共计40余人参会。
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