关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

内审助推新质生产力发展研讨会在南京召开

来源:新华网   发布时间:2024-06-21  作者:苏文   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:由江苏省内部审计协会主办、江苏交通控股有限公司承办的“内部审计助推新质生产力发展”专题研讨交流会在南京江苏交控大厦召开。参加研讨会的有江苏省审计厅、国资委、高等院校、省级协会的主要领导、专家和审计机构负责人等100余人。

原标题:内部审计助推新质生产力发展研讨交流会在南京召开

6月18日下午14点,由江苏省内部审计协会主办、江苏交通控股有限公司承办的“内部审计助推新质生产力发展”专题研讨交流会在南京江苏交控大厦召开。江苏省审计厅厅长刘军,省国资委一级巡视员关永健,江苏交控党委书记、董事长邓东升,江苏交控总会计师于兰英,江苏省内审协会会长王会金等领导出席了研讨会。参加研讨会的还有江苏省审计厅、国资委、省委宣传部、省财政厅、中央驻苏企业、省属国有企业、金融机构、民营企业、高等院校、省级协会的主要领导、专家和审计机构负责人等100余人。会议由江苏省内审协会会长王会金主持。

会议分为两个阶段。第一阶段是领导和专家报告。江苏交控党委书记、董事长邓东升首先致欢迎辞,介绍了江苏交控“三年强能力、五年走在前、八年创一流”的发展思路,稳步推进内部审计四大工程,为加快发展交通新质生产力贡献审计力量、体现国企担当。

江苏省国资委一级巡视员关永健致辞,他提出了四点要求:要聚焦大事要事,促进政策贯彻落实;聚焦科技赋能,推动内部审计提质增效;聚焦风险隐患,推动防范化解重大风险;聚焦发展新质生产力,扎实推进新质生产力。

江苏省审计厅厅长刘军致辞,并做主旨讲话。他提出要坚定信心,江苏的内部审计助推新质生产力发展有着良好基础;要提高站位,发展新质生产力对内部审计有着迫切要求;要鼓足干劲,长远看内部审计助推新质生产力发展有着巨大潜力。

江苏省内审协会会长王会金作主旨报告。他提出了内部审计赋能新质生产力发展的十个主要问题,就新质生产力的内涵、特征、历史背景、发展阶段、具体途径、与审计的辩证关系以及机遇挑战等方面进行了阐述,并对新质生产力相关概念的发展脉络进行了梳理、对逻辑关系图进行了分析,最后从审计视角对新质生产力的形成和发展进行了总结和阐释。

江苏省审计科研所所长崔伦刚作主旨报告。他阐述了新质生产力为审计工作创新发展提供源动力的机理,进一步探讨了审计助力推动新质生产力形成和发展的路径。

江苏交控和江苏银行两家全国内部审计“双先”代表作典型发言,分别以“以有力有效的内部审计监督赋能新质生产力发展”和“2024江苏银行内部审计经验交流”为主题,充分体现了江苏省内部审计的成果和风采,体现了江苏经验和江苏方案。

在会议第二阶段,与会代表分为上市公司、非上市公司、金融机构等三个分论坛展开讨论。分论坛内部审计助推新质生产力发展专题讨论(非上市公司组)由江苏省内部审计协会副会长蔡先建主持。江苏省审计厅企业审计处处长夏乐燕作了专题报告,江苏省环保集团有限公司审计法务部总经理宋洁、南京地铁集团有限公司审计部部长王禄鹏等做了重点发言。与会嘉宾重点围绕国有企业领导人员经济责任审计的重点即企业运营风险防范进行了深入研讨,围绕各家单位新质生产力的发展情况,探讨了内部审计在监督政策落实情况、提升科研管理水平和防范科技创新风险等方面的主要举措,并深入研讨了内部审计的数智化转型、协同体系重构和业务模式创新等。

分论坛企业内部审计助推新质生产力发展专题讨论(上市公司组)由江苏省审计厅内部审计指导监督处处长郭明芳主持。国网江苏省电力有限公司总审计师、审计部主任高正良,江苏省沿海开发集团有限公司审计法务部总经理席宁,南京审计大学内部审计学院党总支副书记(主持)、副院长戚振东,江苏省港口集团有限公司审计法务部部门经理王洪波,江苏汇鸿国际集团股份有限公司审计部高级经理王化红,江苏苏博特新材料股份有限公司审计部主任杨冲等代表做了重点发言。与会嘉宾结合企业实际重点探讨了数字化审计、能源审计、数据中台建设等问题以及风险管理和合规管理的有关问题,并围绕研究型审计在内部审计中的应用,研究型审计对新质生产力的发展方向的影响等展开了探讨。

分论坛内部审计助推金融服务江苏实体经济(金融机构组)由江苏省审计厅金融处处长陈烜松主持。中国银行审计部江苏分部总经理张炜招商银行股份有限公司南京分行资深专员王庆、江苏银行股份有限公司总行内审部总经理时文绮等代表做了重点发言,江苏省财政厅金融处副处长鲁风阐述了指导性意见。与会人员聚焦研讨主题,重点分享了制度建设、技术方法、风险防控、政策落实等方面的经验做法,并就助推金融服务实体经济、促进新质生产力发展的方向和路径展开了热烈讨论。

此次会议,参会代表涵盖了江苏省省属企业、上市公司、民营企业、金融机构、高等院校、行业协会等单位和部门代表,与会人员通过交流研讨,对内部审计如何助推新质生产力发展、促进江苏省经济高质量发展有了更全面的理解;对于加强科技创新和产业创新深度融合,促进科技成果有效转化为现实生产力,加快培育新质生产力有了更深刻的认识。

延伸阅读:

  • 完善内部审计制度 履行内部审计监督职责
  • 内部审计协会通报2023内审理论研讨结果
  • 咸安审计:调研汀泗桥镇内部审计工作
  • 更多关于 内部审计 的新闻 关于 内部审计 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程