原标题:开展内审指导监督 助推医院内审工作创先争优
近年来,京山市审计局在卫生健康系统开展审计时,加强对该市人民医院内部审计工作的指导与监督,助推内部审计创新突破,着力构建长效机制,推进内部审计工作提质增效,规范了医院财务管理,以高质量内审推动医院高质量发展。该院内审科获得“荆门市内审工作先进集体”称号。
完善内控机制,规范审计行为。结合县级医院实际,健全管理体制和运行机制,以制度促规范,促进内部审计工作有新招。修订了《市人民医院内部审计工作制度》《市人民医院经济合同管理制度》《合同会签制度》,规范了医院经济活动实施及经济合同管理行为,充分保障了医院合法权益,助推良好医风医德培育,为建设人民满意医院打下了坚实基础。
开展内部审计,发挥效能作用。围绕市人民医院中心工作,组织开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以高值耗材、基建、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,获取经济效益和社会效益,促进提高责任意识和管理水平。在高值耗材审计中,重点查处错收、漏收情况,及时进行修正;对于基建、修缮工程审计,以中介机构为依托,对零星工程开展审计,充分发挥审计的效能作用。
扩大审计范围,提升监督水平。以“全面审计、突出重点”为原则,抓好人民医院重点部门、重点资金、重大问题的审计,逐步扩大审计覆盖面。做好财务收支和经济活动审计,全年对财务收费人员突击现金盘点2次,仓库盘存2次,仓库保管人员交接1次,年底固定资产盘存1次。开展大型设备、物资采购、基建和修缮项目招投标审计,保障医院资金的正确合理使用。加强对人民医院外包项目的审计监督,有效保障医院权益,充分发挥审计工作的监督与服务功能。
运用审计结果,促进廉政建设。针对内部审计发现的问题,市人民医院内审科及时提出整改建议,责成有关科室落实整改,促进被审计部门在制度建设、收费支出等方面规范管理。结合主管部门检查发现的问题,督促相关科室完成整改工作。通过审计结果的运用,促进了医院党风廉政建设,建立了一支清正廉洁的职工队伍。
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