原标题:白山市审计局持续开展内部审计指导监督工作
为持续加强内部审计工作的业务指导和监督,进一步增强审计监督合力,近日,白山市审计局根据《2024年度内审工作计划》,持续对各部门开展内部审计指导检查工作。本次指导检查重点围绕内部控制制度建立、重大经济事项决策制度执行、财务收支审计、重大工程项目审计、固定资产建设项目审计、领导干部经济责任审计情况等方面进行。指导检查组通过查阅账目、审核文件等方式对各部门单位的财务和业务工作进行全面了解,进一步摸清了各部门单位的内审工作现状,针对工作中存在的问题,结合实际情况提出针对性意见建议,推动规范和加强内部审计的管理和制度建设。同时,通过以检代训方式,与内审工作人员开展业务交流,推动内审工作人员业务能力和内审工作质量提升,更好发挥内部审计工作重要作用,不断增强审计监督合力。
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