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北京市审计局印发2025年内审指导意见

来源:北京市审计局   发布时间:2025-02-14  作者:北京市审计局   编辑:lucy93

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核心提示:北京市审计局印发《2025年内部审计工作的指导意见》,从四个方面明确了全年内部审计工作的重点任务,进一步深化对全市内部审计工作的指导和监督。

原标题:市审计局印发2025年内部审计工作指导意见

近日,北京市审计局印发《2025年内部审计工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),从四个方面明确了全年内部审计工作的重点任务,进一步深化对全市内部审计工作的指导和监督。

一是强化政治意识,坚决落实党对内部审计工作的全面领导。明确各单位内部审计工作要贯彻落实相关法律法规,建立健全单位(党组)领导内部审计工作的体制机制,把加强党的全面领导落实到内部审计工作全过程各环节。加强上级内部审计机构对下级内部审计机构的领导,重要审计报告直接报送单位党委(党组)。

二是立足经济监督定位,聚焦内部审计主责主业。重点从重大战略推进落实、重大项目建设、重大举措落实,财政财务收支和资产负债损益,内部管理领导干部(人员)经济责任,内部控制风险管理等方面,对内部审计的重点内容、关键环节等提出指导意见。

三是聚焦审计监督全覆盖,不断提升内部审计工作的质效。从做实研究型审计、持续推进审计监督全覆盖、狠抓审计整改和成果运用、推动与其他各类监督贯通协同以及提升规范化水平强化审计质量控制五个方面提出工作要求。

四是聚焦能力作风,强化内部审计队伍建设。从培养内部审计人员政治能力、促进提高专业能力、塑造职业精神和严守纪律规矩等方面提出加强内部审计队伍能力作风建设要求。

《指导意见》的制定是贯彻落实《北京市内部审计规定》的具体举措,将进一步推动全市内部审计工作科学规范开展,促进各单位完善治理、实现目标,以内部审计高质量发展服务保障首都经济社会发展大局。 

延伸阅读:

  • 推进内部审计工作高质量发展
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