关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

成都新都印发2025年内审工作指导意见

来源:四川省审计厅   发布时间:2025-06-12  作者:李正   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:成都市新都区审计局面向各镇(街道)、部门和区属国有企业印发2025年内部审计工作指导意见,进一步深化对全区内审工作的指导监督。

原标题:“成都|新都 印发2025年内部审计工作指导意见”

近日,成都市新都区审计局面向各镇(街道)、部门和区属国有企业印发2025年内部审计工作指导意见,进一步深化对全区内审工作的指导监督。

强化政治引领。落实一把手直接领导内审工作责任,定期听取内审工作汇报,督促及时制定年度审计计划、实施内部审计项目、抓好国家审计和内部审计问题整改,确保党对内部审计工作的全面领导落到实处、取得实效。

突出科学规范。明确监督重点,重点关注重大政策跟踪、重点项目建设、重大资金使用和下属单位领导干部履行经济责任情况;规范项目实施,科学编制审计方案,统一审计文书格式,加强审计现场管理;深化成果运用,重点揭示事业发展中的主要矛盾、突出问题,提出针对性建议,促进防范化解风险隐患;规范抓实审计整改,建立整改台账,压实整改责任,分类别分时段整改销号。

推进贯通协同。相关内审机构对照党政领导干部履行经济责任重点风险清单开展自查自纠,并根据审计机关发送的审计协查函,参与国家审计全覆盖疑点核查,促进本单位举一反三,自查消除重大经济风险。审计机关支持内审机构参与本单位重大议题的事前监督服务,指导内审人员掌握常见类型的风险研判方法,充分发挥内审“第一道防线”作用。

提升队伍能力。审计机关定期开展内审业务交流,积极推荐内审人员参加上级组织的业务培训,鼓励内审机构自主开展教育培训,鼓励支持内审人员参加审计师、会计师、造价师等审计相关职称和职业资格考试,通过“以审代训”等方式安排自愿报名的内审人员参与国家审计项目,进一步培养内审人员“能查能说能写”本领。

延伸阅读:

  • 中国内部审计协会赴上海市开展专题调研
  • 来凤出台机关企事业单位内部审计工作指引
  • 江夏审计:深入开展内部审计专项监督
  • 更多关于 内部审计 的新闻 关于 内部审计 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程