关注我们

微信号:esnaicom

中国会计视野
[]金币中心|设首页|收藏|Eng|XBRL中国|可做?|帮助|         手机版
首页 图片新闻 国内行业资讯 行业评论 税务资讯 会计信息化 海外财会动态 财经要闻 企业动态 往日头条 专题列表 
您的位置:首页资讯国内行业资讯正文
 

分类指导强化监督 推动内部审计提质增效

来源:湖北审计厅   发布时间:2024-08-12  作者: 朱春阳   编辑:lucy93

打印   RSS 字号:|| 
核心提示:京山市审计局依法履行指导与监督职责,统筹管理全市部门、单位内部审计工作,督促建立完善内部审计制度,加强内部审计队伍建设,“以审代训”培养内部审计人才,扎实有效开展内部审计工作,推进新时代内部审计工作高质量发展。

近年来,京山市审计局依法履行指导与监督职责,统筹管理全市部门、单位内部审计工作,督促建立完善内部审计制度,加强内部审计队伍建设,“以审代训”培养内部审计人才,扎实有效开展内部审计工作,推进新时代内部审计工作高质量发展。

依法履行指导与监督职责。该局履行对内部审计机构进行指导与监督的职责,研究、制定加强内部审计业务工作的规划和措施,并组织落实;指导和监督部门、单位依据法规和有关规定,建立健全内部审计制度,开展内部审计业务工作。要求完善内部审计机构,配齐内部审计人员,明确提升内部审计质量水平的措施;对部门、企业事业单位的内部审计工作质量进行监督、检查,总结、推广内部审计业务工作经验,宣传内部审计工作成果。

“以审代训”促进能力培养。该局加强部门、单位内部审计队伍建设,举办内部审计业务培训班,切实提升内部审计人员实战能力,促进国家审计与内部审计有机融合。进入部门、单位开展项目审计时,选派内部审计人员参与,采取“以审代训、审训结合”方式,审前培训与现场指导相结合,对内部审计业务进行辅导,传授审计方式手段,交流审计经验。通过对内审人员实战练兵,提升内审人员职业胜任能力和业务技能素养。

运用成果提升内审质效。该局结合实际突出内部审计工作重点,科学合理安排内部审计工作计划,积极推进部门、单位内部审计全覆盖,做到应审尽审。深化内部审计成果运用,提升审计监督质效,要求部门、单位及时报告内部审计业务工作情况和成果。在对被审计单位进行审计时,检查和评价内部审计业务的有关工作成果,做好审计预警提前防控风险,压实被审计单位工作职责,不断开创内部审计工作的新局面。

延伸阅读:

  • 云南出台《关于进一步加强内部审计工作的意见》
  • 新修订的内部审计质量评估团体标准发布
  • 山西引导和支持民营企业建立内部审计制度
  • 更多关于 内部审计 的新闻 关于 内部审计 的论坛帖子
    返回视野资讯首页 >
     
     用户登录
    视野周刊订阅 回顾>
     上海国家会计学院最新课程