原标题:大信会计师事务所及注册会计师郭东星、秦朝蓉在审计延华智能财务报表中存在违规,被出具警示函
2024年3月25日,中国证券监督管理委员会上海监管局公告,大信会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郭东星、秦朝蓉在执行上海延华智能科技(集团)2022年度财务报表审计项目中存在违规。违规内容包括应收账款及合同资产坏账准备计提的复核程序执行不到位,长期股权投资减值准备计提的复核程序执行不到位,以及未恰当执行函证替代测试程序。这些行为违反了《中国注册会计师执业准则》的有关要求,以及《上市公司信息披露管理办法》的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定,现决定对大信会计师事务所及注册会计师郭东星、秦朝蓉采取出具警示函的行政监管措施。
延伸阅读:
因年报数据连错六年 *ST西钢收警示函
江苏永鼎收警示函 因会计处理不规范
大信会计所及签字会计师违规审计收警示函